发布网友 发布时间:2024-10-23 22:26
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热心网友 时间:3分钟前
必须年度内申报收入,税务税务每年结束都要清算年度申报的出口收入数据,你申报的数据必须和你通过电子口岸传送到税务的数据一致,多、少都不行,否则就视同内销处理。如未收到外汇款项做单证不齐申报,待货款收回时做单证收齐申请出口退税。超过180未申报或未作收齐申报也是要做内销处理的。
热心网友 时间:4分钟前
这笔业务是什么时候出口的啊?如果是12月出口的,肯定要在12月份记销售收入,并做并将征退税之差做进项税额转出,而单证收齐可以在明年3月份以前做就行了