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整改自查报告 篇14

2024-07-17 来源:年旅网

  我局对历年所有审计项目进行了自查,通过自查,我局发现其中有8个审计项目存在问题,对此,我们制定了整改措施并严格抓好落实,现将我局自查整改情况汇报如下:

  一、项目审计基本情况

  1、x中小学校舍粉刷工程1标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。

  2、x中小学校舍粉刷工程2标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率。

  3、x中小学校舍粉刷工程3标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。

  4、x中小学校舍粉刷工程4标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。

  5、x幼儿园食堂燃气管道,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。

  6、轮台镇中心小学燃气工程,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。

  7、学生宿舍、实训设备厂房,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。

  8、x小学教室、x小学教室、锅炉房,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。

  二、存在的问题

  经过我局对历年所有审计项目进行自查,通过自查我局发现以上审计项目核减率均超过15%,越过了审计标准的.红线。

  三、整改措施

  我局将进一步建立健全各项审查制度,加大项目工程量清单的审查力度,加大对所有项目预算控制价的审查力度,加大对项目设计变更的审查力度,加大对施工单位和监理单位的监督力度,加强对施工单位和监理单位相关人员的培训,建立健全各项检查监督制度,坚决杜绝以上类似问题的发生。

  四、下一步工作计划

  今后我局将进一步加强各个环节的监管和审查,严格按照相关程序操作,坚决按照审计标准执行。

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