我局对历年所有审计项目进行了自查,通过自查,我局发现其中有8个审计项目存在问题,对此,我们制定了整改措施并严格抓好落实,现将我局自查整改情况汇报如下:
一、项目审计基本情况
1、x中小学校舍粉刷工程1标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
2、x中小学校舍粉刷工程2标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率。
3、x中小学校舍粉刷工程3标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
4、x中小学校舍粉刷工程4标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
5、x幼儿园食堂燃气管道,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
6、轮台镇中心小学燃气工程,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
7、学生宿舍、实训设备厂房,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
8、x小学教室、x小学教室、锅炉房,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
二、存在的问题
经过我局对历年所有审计项目进行自查,通过自查我局发现以上审计项目核减率均超过15%,越过了审计标准的.红线。
三、整改措施
我局将进一步建立健全各项审查制度,加大项目工程量清单的审查力度,加大对所有项目预算控制价的审查力度,加大对项目设计变更的审查力度,加大对施工单位和监理单位的监督力度,加强对施工单位和监理单位相关人员的培训,建立健全各项检查监督制度,坚决杜绝以上类似问题的发生。
四、下一步工作计划
今后我局将进一步加强各个环节的监管和审查,严格按照相关程序操作,坚决按照审计标准执行。