用于招待费的专票不可以抵扣进项。
业务招待费的增值税专用发票进项税额是不允许抵扣的,因为这类费用被视为个人消费。根据规定,不得从销项税额中抵扣的进项税额还包括非正常损失的购进货物及相关劳务和交通运输服务;简易计税方法计税项目、免征增值税项目和集体福利;以及个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等。这些规定旨在确保增值税抵扣机制的正确实施,防止个人消费性质的费用影响企业的税务合规。
增值税的抵扣规则:
1、定义:增值税抵扣是指纳税人在计算应纳税额时,可以用已经支付的进项税额抵减销项税额的过程;
2、抵扣条件:一般情况下,只有与生产经营活动直接相关的进项税额才能抵扣;
3、不可抵扣项目:招待费、员工福利等与生产经营不直接相关的费用产生的进项税额通常不得抵扣;
4、专用发票要求:只有持有符合规定的增值税专用发票或者其他有效税收凭证,才能进行进项税额的抵扣;
5、时间限制:进项税额的抵扣通常有一定的时间限制,超过规定期限未抵扣的进项税额可能会失去抵扣资格。
综上所述,业务招待费的增值税专用发票进项税额不可抵扣,以确保增值税抵扣机制的正确实施,防止个人消费性质的费用影响企业的税务合规。
【法律依据】:
《中华人民共和国增值税暂行条例》
第十条
下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;
(二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;
(四)国务院规定的其他项目。
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