职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,建立和完善集团内部控制评价体系;
2、根据公司的经营目标拟定审计计划,开展各类经营审计、工程审计等例行及专项审计工作;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、深入现场,负责具体审计工作及审计过程中与相关部门的协调和沟通,完成地产及非地产公司的财务、工程造价审计和经济责任审计等工作;
5、监督、检查公司制度的落实情况;
6、督促、跟踪审计结论和建议的落实情况。
任职要求:
1、会计、审计、财务、金融、工民建、工程造价等相关专业,本科及以上学历,中级及以上职称;
2、具有5年以上审计经验优先,熟悉年度财务报表审计及其他各类财务专项审计,有多元化集团总部审计经理岗位经历者优先;
3、熟悉国家财务、税务、金融、造价方面法律法规,熟悉国家审计准则;
4、具备优秀的沟通协调能力以及卓越的文字和语言表达能力;
5、熟练应用审计类及办公类相关软件。