1产品设计工艺性审查程序
1.1由工艺部部长指定产品设计工艺性审查工艺师(工艺员)。
1.2工艺师参加样机评审,在样机评审时对产品的设计进行工艺性审查;对于构造复杂的或重要的产品,工艺师可随时对设计的工艺性提出意见和建议。
1.3工艺师应获得产品设计的全套资料(由开发部设计和审核人员的签名的设计图纸复印件)及样机,对新产品的开发设计进行工艺性审查(必要时可组织其它工艺员一起审查),审查时对所发现的工艺性问题,填写在“产品设计工艺性审查记录表”上,工艺性审查的内容见附录A;工艺性审查记录表的格式及各栏填写内容见附录B。
1.4开发部产品设计人员应根据工艺审查人员的意见和建议修改设计。若设计人员与工艺人员的意见不一致时,双方应采取协商的办法解决.若意见仍不一致,由上一级领导协调解决.(建议设计文件增加“工艺”栏,未经技术工艺部进行工艺性审查签署的工作图,不能投入生产。)(增加内容) 2产品生产过程设计程序
2.1由工艺部部长指定产品工艺负责人(工艺师、工艺员) 2.2参与样机试制
工艺负责人至少在样机试制之前四天,获得开发部提供的产品设计全套资料(初稿)及样机,并制定样机试制工艺方案,编制必要的工艺文件经审批后以临时文件的形式发放电子厂,指导样机试制。
工艺负责人积极参与关键的插装、焊接、检验、调试、装配等工作,做好原始记录和工艺技术服务工作。对样机试生产提出结论性意见。 2.3过程控制工艺文件的编制
工艺师根据开发部提供的产品的全套文件、样机以及样机试制情况,设计产品生产工艺方案;编制工艺流程图、生产过程设备要求书、元器件引出端成形工艺卡、作业指导书等全套工艺文件作为生产过程控制的依据.
工艺文件编制完成后,由其它工艺师(工艺员)审核后,形成初稿。 2.4工艺评审
工艺文件形成初稿之后,工艺部部长决定是否对工艺文件初稿进行工艺评审。(对较为简单的产品或老产品的派生产品可以不进行工艺评审.)
工艺评审时由工艺项目负责人填写“工艺评审申请单\经工艺部部长批准后组织实施.工艺文件审核人员、开发部项目负责人、工艺文件实施部门(电子厂工艺人员、拉长、有生产经验的现场人员)参加并在评审单上会签。工艺项目负责人负责提供工艺设计有关资料及文件(工艺文件初稿)及必
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要的说明,其它人员采取分析、讨论等形式,找出工艺设计上的缺陷,对存在的工艺问题提出改进建议。必要可以进行工艺试验.评审应进行书面记录并保存。
必要时,工艺项目负责人根据评审建议对工艺文件进行修改,修改完成,经审、批后发放实施。 2.5工艺文件的验证
在产品小批试生产时实现对工艺文件的验证。 a、生产时必须严格按照工艺文件要求进行试生产。
b、验证过程中,工艺负责人必须到生产现场跟踪指导,发现问题及时解决,并要详细记录问题发生原因和解决措施。
c、验证过程中,工艺人员要认真听取生产操作者的合理化建议,对有助于改进工艺的建议要积极采纳。
d、电子厂填写“工艺验证卡”,工艺验证卡格式见附录C。
小批试制结束后,工艺负责人对验证情况进行分析,必要时对工艺文件进行修改。修改后的工艺文件经审、批后正式用于批量生产.首次批量生产时,工艺负责人应协助完成首件确认。 2.6工艺文件的修改
当产品有设计更改或生产条件发生变化时,工艺文件原编审人员负责对工艺文件不适应部分进行修改,并对修改部分进行验证。若由其他人进行修改或审批时,则此人必须有相应的资格并获得工艺制定时的所有背景资料。 3 工装(包括针床)的制作程序 3.1工装的设计、制作
工艺部部长指定专人负责工装设计工作,工装组负责工装的制作。
新产品生产时所需工装由工艺负责人提出申请;其它部门需要工装时也要提出申请,填写工装申请单,由申请部门领导批准后交工艺部,工艺部部长安排工装设计人员进行工装设计。工装设计图纸经审批后交工装组制作。工装组应建立自制工装明细表。 3.2工装的交付
工装制作完成之后,由质检部对工装进行检验,检验合格后出工装检验合格证,制作人员持检验合格证办理工装入库手续,然后由工装使用部门或申请部门办理出库手续。 3.3工装的验证
生产用工装在产品小批试生产时,实现对工装的验证。验证过程中,工装设计人员及制作人员必须到生产现场跟踪指导,发现问题及时解决,并要详细记录问题发生原因和解决措施;验证过程中,工艺人员要认真听取生产操作者的合理化建议,对有助于改进工装的建议要积极采纳.根据验证情况
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必要时对工装进行改进. 3.4工装的修理
当工装不能满足使用要求时,由使用部门填写工装修理申请单,由工装组专业人员进行修理;工装修理好后,重新报质检部检验合格后方可交付使用。工装组对工装的修理情况应有记录。如工装修理后仍不能满足生产需要或工装不再有使用价值时,由使用部门提出报废申请,工艺部确认后报上级批准.
3.5工装用品的申购
因工装制作项目,需购买原材料时,工装制作人详细填写“工装夹具用品申购表”及借款单,报工艺部部长批准后,方可申请用款,实施购买。 4生产辅料的选用程序 4.1辅料申请
当现有生产辅料不能满足新型产品需要时,由工艺负责人提出要求,申请选用新型辅料。 4.2辅料选择
辅料的选用由工艺部部长指定专人负责,负责人应掌握所有辅料性能、特点及其供应商的资料.负责人根据工艺负责人提出要求选择新型辅料,并索取新型辅料的样品及资料(包括性能、特点、用途、环保证明等),对样品进行认可,认可时要作必要的实验并有实验记录,必要时可委托质检部进行实验。样品认可后,供应商联系方式转交供应部,由供应部对供应商的供货能力等进行认可. 4.3辅料验证
接到生产部的辅料小批试用通知后,工艺负责人及辅料负责人要到生产现场跟踪指导。辅料小批试用合格后,辅料负责人将新型辅料加入辅料清单;检验方法加入辅料检验清单。 5在线测试仪(ICT)程序的控制 5.1ICT程序的编制与调试
由工艺部部长指定专业人员负责。在针床制作完成之后,由专业人员负责ICT程序的编制与调试工作,调试工作完成之后,填写“ICT忽略元器件明细表\"。 5.2 ICT程序的验证
ICT程序调试完成后,可进行小批试用,对ICT程序进行验证。产品数量应在100块以上。验证时,程序编制人员到生产现场跟线指导,并对验证情况进行记录。必要时对程序进行修改。程序编制人员根据验证情况填写“ICT程序验证卡”,修改“ICT忽略元器件明细表”,经工艺部部长批准后,ICT忽略元器件明细表交给工艺负责人,以便于工艺文件的编制。 6生产设备参数的控制程序
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6.1由工艺部部长指定专人负责。
6.2负责人应熟练掌握所有现用生产设备的操作及参数设置。
6.3负责人为现用生产设备编制操作规程,内容包括:操作程序、使用环境、设备参数等等,必要时对操作人员进行培训.
6.4负责生产设备的“设备保养计划”的审核。 6.5负责生产设备的改造。
6.6负责特殊质控点(波峰焊接)的操作规程及工艺要求的制定。 7生产环境的控制
7.1负责生产环境要求(防尘、防静电的设施配置要求;温度、湿度等环境参数的要求)的制定 7.2原材料仓库环境要求的制定 7.3相关搬运、操作要求的制定 8文件和资料控制
8.1部长指定专人负责工艺部文件资料的管理
8.2按“工艺部文件和资料实施细则” 对文件和资料进行管理。 9培训
9.1对工艺人员进行培训和教育,有培训记录和效果记录。 9.2协助电子厂对技术工人进行培训和教育。
附录A
产品设计工艺性审查的内容
1、分析产品设计中安全性设计的工艺性 2、分析产品设计中热设计的工艺性
3、分析产品设计中操作性设计的工艺性(是否便于插件、焊接、检测、调整和维修) 4、分析特殊专用元器件成形的外协或自加工的可行性 5、分析元件、整件或整机的电气装联(装配)工艺性 6、分析印制电路板焊接工艺性
附录B 表号:NE-GY001 编号:
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NEWERA 产品型号 产品名称 问题部分 ① 产品工艺 ⑤ 产品设计工艺性审查表 图样页数 文件页数 存在问题 修改意见 共 页 起止日期 第 页 处理情况 ② ③ ④ 审 核 ⑥ 产品设计 ⑦ ⑧ ⑨ 填定说明:
① 填写所发生的问题在图纸上的位置区间。 ② 填写所存在的问题。
③ 审查人员提出的修改意见。
④ 产品设计人员处理问题的情况记录。 ⑤ ⑥⑦⑧⑨工艺、审核、设计人员签字栏。
附录C
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NEWERA 产品型号 产品名称 工作地 工艺验证卡 工艺文件册数 合理意见、建议 ① ② ③ ④ ⑨ 产品工艺 表 号 生效日期 编 号 NE-GY002 2002.01.01 验证日期 处理情况 成形组 ⑤ 插件线 ⑥ 主控线 ⑦ 维修组 ⑧ 电子厂负责人 ⑩ 填写说明: ①②③④使用部门意见。
⑤⑥⑦⑧对使用部门合理意见的采纳情况。 ⑨⑩验证部门负责人、工艺负责人签字栏。
NEWERA 工装申请单 表 号 NE-GY003 第 6 页 共 15 页
生效日期 编 号 工装名称 申请原因 申请人 批准 2002.01.01 工装要求 申请部门
工装验证卡 NEWERA 工装名称 试用情况 使用部门 设计人 工装验证卡 验证意见 表 号 NE—GY004 生效日期 2002.01.01 编 号 验证日期 处理意见 操作人 制作人 拉长审核 审核 第 7 页 共 15 页
NEWERA 序号
自制工装明细表 数量 表 号 生效日期 编 号 工装去向 制作日期 NE—GY005 2002.01.01 运行情况 使用 报废 工装名称 单价 成本 第 8 页 共 15 页
NEWERA 序号 工装修理记录表 工装名称
表号 NE-GY006 编号 使用部门 工装编号 申请单号 修理日期 第 9 页 共 15 页
NEWERA 工装名称
工装修理申请单 表号 编号 编号 NE—GY007 故障现象 故障原因 使用部门 申请人 批准 第 10 页 共 15 页
NEWERA 产品型号 编号 编制 日期
元件名称 审核 日期 ICT忽略元器件明细表 规格型号 表 号 编 号 专用号 元件代号 批准 日期 NE—GY008 备注 第 11 页 共 15 页
NEWERA 程序名称 生产线 线路板编号 ICT程序验证卡 产品型号 验证数量 故障现象 通过率 故障检测率 验证人 表号 编号 针床名称 日期 备注 NE—GY009 第 12 页 共 15 页
NEWERA 项目名称 工装夹具用品申购表 YMB: 大写: 支付 方式 表 号 生效日期 编 号 NE-GY010 2002.01.01 项目预算 申请款额 申 请 人 部门主管 副 总 财务主管 总 裁 第 13 页 共 15 页
NEWERA 产品名称 申请人 申请评审 评审内容 开发部 会签栏 电子厂
工艺评审申请单 职 务 表 号 生效期 编 号 产品型号 部 门 NE—GY011 2002.01.01 时间 地点 批准 第 14 页 共 15 页
NEWERA 产品名称 评审地点 评审内容 存在主要问题及改进建议: 保留意见: 工艺项目负责人意见及改进措施: 签名: 审批: 年 月 日 改进措施的验证: □有效 □无效 验证人: 年 月 日 备注: 注:如验证无效,请在备注栏内注明原因.
工艺评审报告 产品型号 评审日期 表 号 生效期 编 号 NE-GY012 2002.01.01 第 15 页 共 15 页
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