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固定资产日常管理表格

2023-12-01 来源:年旅网


固定资产采购审批单

申请部门: 申请日期: 金额单位:元 资产名称 预算单价 生产厂家 1.申请采购理由: 申请人: 部门负责人: 2.采购部门审核: 规格型号 采购数量 计量单位 总金额 采购类别 计划内 □ 计划外 □ 3.总经理审批: 4.集团归口部门审批: 5.董事长审批: 填制说明:

1、本表由各申请部门负责报批,依据设备投资立项或采购计划以及办公类资产采购需求填制。

2、本表一式一份,经各级审批后,作为设备招标采购和采购付款的依据,最终在资产报销入账时由财务部门存档。

固定资产验收移交单

入账单位: 验收日期: 金额单位:元 资产名称 单价 生产厂家 规格型号 数量 计量单位 总金额 资产编号 1、 采购部门验收移交说明: 采购负责人签字: 2. 使用单位实物负责人签收: 3.归口管理人员登记台帐后签字: 4. 技术资料接收人签字: (1)装箱单 份 (2)保修卡 份 (3)使用说明书 份 (4)质量合格证 份 5. 使用单位主管经理签字: 6. 财务部登记台帐后签字: 填制说明:

1、本表由采购部门负责填制,在经使用单位签收及登记台帐后,交财务部存档,作为资产入账和结算付款的依据。 2、本表一式一份,复印无效。

固定资产修理审批单

单位及部门: 申请日期: 金额单位:元 资产编号 资产名称 规格型号 资产原值 累计折旧 预计修理费用 1. 资产修理原因、项目及要求: 实物负责人: 使用部门负责人: 2. 归口管理部门意见: 3.技术鉴定处理意见: 4. 总经理审批: 填制说明:

1. 本表由实物负责人填写,报各部门审批签字。

2. 技术口包括:设备管理、计算机管理、车辆管理、办公用品管理部门及人员。 3. 采购或修理人员支付修理费用时,须向财务部提供此单据。 4、本表一式一份,复印无效。

固定资产内部调动单

所属公司或部门: 申请日期: 金额单位:元 资产调动前存放地点 资产调动后存放地点 原实物负责人 现实物负责人 资产编号 数量 资产名称 规格型号 备注 备注 1. 调出部门原实物负责人签字: 主管经理签字: 2.调入部门现实物负责人签字: 主管经理签字: 3. 归口管理部门资产管理员签字: 4. 财务部登记台帐后签字: 填制说明:

1、本表由调出部门负责填制,经调入单位签收及登记台帐后,交财务部存档,作为资产动态变化的管理依据。 2、本表一式一份,复印无效。

固定资产报废审批单

单位及部门: 申请日期: 金额单位:元 资产编号 资产原值 使用年限 资产名称 累计折旧 已使用年限 规格型号 资产净值 预计残值 1. 资产报废原因: 实物负责人: 部门负责人: 2. 归口管理部门意见: 3.技术鉴定处理意见: 4. 总经理审批: 5. 董事长审批: 填制说明:

2、 本表由实物负责人填写,报各部门审批签字。

3、 技术部门包括:设备管理、计算机管理、车辆管理、办公用品管理部门。 4、 实物负责人办理报废资产移交后,须向财务部提供此单据。 4、本表一式一份,复印无效。

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